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玛沁县人大2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.maqin.gov.cn    来源:    创建时间:2017-9-28 16:30:24    

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目录

 

第一部分玛沁县人大概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分玛沁县人大2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分玛沁县人大016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分玛沁县人大部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

  1、负责县人大常委会、办公室文件材料的起草,编印简报,承办文书档案、资料信息等工作。

2、承办人民代表大会、人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务、资料、安全保卫等工作。

3、负责人民代表大会、人大常委会决议、决定、审议意见落实情况的跟踪监督工作。

4、负责县人大常委会视察、调查、检查工作的有关服务事宜,负责领导同志公务活动的组织安排工作。

5、承办人大常委会受理范围内的群众来信来访工作。

6、办理人大常委会有关人事任免的具体工作。

7、对依法提请县人大常委会任免的人员,及时与有关部门联系,为主任会议研究和常委会审议作好准备。

8、根据常委会或主任会议安排,为常委会有计划地听取由县人民代表大会选举或县人大常委会任命的国家机关人员进行述职工作做好准备。

9、在县人大常委会或县换届选举领导小组的部署指导下,办理县级人民代表大会代表的换届选举和指导乡(镇)人民代表大会代表的换届选举工作。

10、办理县人大常委会和主任会议关于调查了解换届选举中出现的违法违纪事件的具体工作。

11、紧紧围绕宪法和法律赋予地方人大及其常委会的职权,以及履行职责的情况开展研究工作,及时总结新经验,分析存在的问题,提出意见和建议,为领导决策提供服务。

12、授权承办县人民代表大会会议的会务组织等工作。

13、做好人大常委会机关的老干部工作。

14、负责人大办公室机关干部的政治和业务学习。

15、负责机关财物、车辆、家属院住宅等事务管理工作。

16、承办领导和上级交办的其他工作。

  2、机构人员及当年变动情况。县人大办是一个监督部门,为一级会计单位。机构与上年无变化。

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算共1个,,其中;单户录入1户,其中含本单位1个,占单位总数100%.

2、按单位基本性质划分;行政单位1个,与上年持平。

3、按单位执行会计制度划分;执行行政单位会计制度的单位1个,与上年持平。

  4、机构情况,包括当年变动情况。机构与上年无变化。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。

第二部分玛沁县人大2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:玛沁县人大

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

391.27 

一、一般公共服务支出

35

313.99 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

3.38 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

0.05 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

32.98 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.4 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

40.51 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

391.33 

本年支出合计

58

 391.27

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

0.04 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 0.1

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 391.38

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门玛沁县人大

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

391.33 

391.27 

 

 

 

 

0.05 

 201

 一般公共服务支出

314.05 

313.99 

 

 

 

 

0.05 

 20101

 人大事务

314.05 

313.99 

 

 

 

 

0.05 

 2010101

 行政运行

226.19 

226.19 

 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

40.85

40.8

 

 

 

 

0.05

2010104

人大会议

22

22

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

15

15

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

10

10

 

 

 

 

 

205

教育支出

3.38

3.38

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3.38

3.38

 

 

 

 

 

 2059999

 其他教育支出

3.38 

3.38 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.98

32.98

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.93

29.93

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.93

29.93

 

 

 

 

 

20807

就业补助

3.04

3.04

 

 

 

 

 

2080711

就业见习补助

3.04

3.04

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.4

0.4

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.4

0.4

 

 

 

 

 

2130599

基他扶贫支出

0.4

0.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.51

40.51

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.51

40.51

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.21

23.21

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

17.29

17.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

391.27 

376.27 

15 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

313.99 

298.99 

15 

 

 

 

 20101

 人大事务

313.99 

298.99 

15 

 

 

 

 2010101

 行政运行

226.19 

226.19 

 

 

 

 

2010102

一般行政管理事务

40.8 

40.8 

 

 

 

 

2010104

人大会议

22 

22 

 

 

 

 

2010108

代表工作

15

 

15

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

10

10

 

 

 

 

205

教育支出

3.38

3.38

 

 

 

 

20599

其他教育支出

3.38

3.38

 

 

 

 

 2059999

 其他教育支出

3.38

3.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.98

32.98

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.93

29.93

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.93

29.93

 

 

 

 

20807

就业补助

3.04

3.04

 

 

 

 

2080711

就业见习补助

3.04

3.04

 

 

 

 

213

农林水支出

0.4

0.4

 

 

 

 

21305

扶贫

0.4

0.4

 

 

 

 

2130599

基他扶贫支出

0.4

0.4

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.51

40.51

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.51

40.51

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.21

23.21

 

 

 

 

2210203

购房补贴

17.29

17.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

391.27 

一、一般公共服务支出

31

313.99 

313.99 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

3.38 

3.38 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

32.98 

32.98 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.4 

0.4 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

40.51 

40.51 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

391.27 

本年支出合计

77

391.27 

391.27 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

391.27 

总计

83

391.27 

391.27 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

313.99 

298.99 

15 

 

 20101

 人大事务

313.99 

298.99 

15 

 

 2010101

 行政运行

226.19 

226.19 

 

 

2010102

一般行政管理事务

40.8 

40.8 

 

 

2010104

人大会议

22 

22 

 

 

2010108

代表工作

15

 

15

 

2010199

其他人大事务支出

10

10

 

 

205

教育支出

3.38

3.38

 

 

20599

其他教育支出

3.38

3.38

 

 

 2059999

 其他教育支出

3.38

3.38

 

 

208

社会保障和就业支出

32.98

32.98

 

 

20805

行政事业单位离退休

29.93

29.93

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.93

29.93

 

 

20807

就业补助

3.04

3.04

 

 

2080711

就业见习补助

3.04

3.04

 

 

213

农林水支出

0.4

0.4

 

 

21305

扶贫

0.4

0.4

 

 

2130599

基他扶贫支出

0.4

0.4

 

 

221

住房保障支出

40.51

40.51

 

 

22102

住房改革支出

40.51

40.51

 

 

2210201

住房公积金

23.21

23.21

 

 

2210203

购房补贴

17.29

17.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:玛沁县人大

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

234.60 

302

商品和服务支出

 72.03

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

59.73 

30201

办公费

 1.25

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

126.57 

30202

印刷费

34.95 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

17.95 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

0.4 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.93 

30207

邮电费

 0.57

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

69.64 

30211

差旅费

 5.46

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 1.30

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 22

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

21.93 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 3.04

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

23.21 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 17.29

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 7.2

30231

公务用车运行维护费

 3.42

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 304.24

公用经费合计

 72.03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:玛沁县人大

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.73 

1.30 

3.42 

 

3.42 

 

4.73 

1.30 

3.42 

 

3.42 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分玛沁县人大2016年度部门决算情况说明

 

一、关于玛沁县人大2016年度部门决算收支总体情况说明

玛沁县人大2016年度收支总决算391.38万元,比2015年收支总决算增(减)38.88万元。

二、关于玛沁县人大2016年度收入决算情况说明

本年收入合计391.33万元,其中:财政拨款收入391.27万元,占99.9%

三、关于玛沁县人大2016年度支出决算情况说明

本年支出合计391.27万元,其中:基本支出376.27万元,占96.1%;项目支出15万元,占4%

四、关于玛沁县人大2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

玛沁县人大2016年度财政拨款收支总决算391.27万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加38.77万元。

五、关于玛沁县人大2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

玛沁县人大2016年度财政拨款支出391.27万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加38.88万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

玛沁县人大2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出313.99万元,占80%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出3.38万元,占1%

3、社会保障和就业()支出32.98万元,占10%

4、住房保障支出()支出40.51万元,占13%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年0.10万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

玛沁县人大2016年度财政拨款支出年初预算为283.10万元,支出决算为391.44万元,完成年初预算的72.3%。决算数大(小)于预算数的主要原因是追加工资及经费。

六、关于玛沁县人大2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出304.24万元,其中:人员经费234.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费72.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为4.73万元,其中:因公出国(境)费预算1.30万元,公务用车购置及运行费预算3.42万元。支出决算为4.73万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.30万元,完成预算的27%;公务用车运行费支出决算为3.42万元,完成预算的73%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.30万元,占27%;公务用车购置及运行费支出决算3.42万元,占73%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出1.30万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个,1人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.42万元。公务用车运行费支出3.42万元,公务用车保有量为9辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。