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玛沁县人民检察院2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.maqin.gov.cn    来源:    创建时间:2017-10-24 15:34:24    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分玛沁县人民检察院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分玛沁县人民检察院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分玛沁县人民检察院2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分玛沁县人民检察院部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

玛沁县检察院机构数1个,属行政单位执行行政会计制度,于20161月正式垂直上划,现设反贪局、公诉科、侦查监督科、民行科、控告申诉科、案管科、监所检察室、办公室八个科室,2016年有编制数26人,实有干警22人,比上年减少2人,原因是调出,其中,少数民族干警17人,女干警10人,共产党员12人,入额检察官6人,书记员7人,具有本科学历的干警11人,占全院干警总数的60%,双学士学位3人,研究生1人,全院干警目前平均年龄34岁,35岁以下干警占全院干警总数的63%。全院共有4辆行政车用于执法执勤及办案。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围预算单位为1个。单位年末人数27人,其中在职人员22人,其他人员5人。

附表:预算单位情况表

序号

单位名称

 

1

玛沁县人民检察院

 

 

 

 

第二部分玛沁县人民检察院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:玛沁县人民检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

651.86 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

4.97 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

445.43 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

36.79 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

22.22 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

26.52 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

656.83 

本年支出合计

58

 530.98

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

22.86

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

4.58 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

18.28 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 148.71

 

31

 

基本支出结转

65

 29.09

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 119.62

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

679.69 

总计

68

679.69

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

玛沁县人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

656.83 

651.86 

 

 

 

 

4.97 

 204

 公共安全支出

552.64 

547.67 

 

 

 

 

4.97 

 2040404

 检察

552.64 

547.67 

 

 

 

 

 

 2040401

 行政运行

362.08 

362.08 

 

 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

185.59

185.59

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.34

51.34

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.86

0.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.48

50.48

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.54

36.54

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.85

12.85

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.09

1.09

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.91

23.91

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.91

23.91

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

13.51

13.51

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

10.4

10.4

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.94

28.94

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.94

28.94

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.94

28.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

玛沁县人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

530.98 

435.20 

95.77 

 

 

 

 204

 公共安全支出

445.43 

349.66 

95.77 

 

 

 

2040404

 检察

445.43 

349.66 

95.77 

 

 

 

2040401

 行政运行

361.18 

349.66 

11.52 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

66.96 

 

66.96 

 

 

 

2040499

其他检察支出

17.28

 

17.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.79 

36.79 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.86 

0.86 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.86

0.86

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.63

24.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

35.93

35.93

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.65

10.65

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.65

0.65

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.22

22.22

 

 

 

 

21005

医疗保障

22.22

22.22

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

12.56

12.56

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.96

0.96

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.52

26.52

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.52

26.52

 

 

 

 

2210201

住房公积金

26.52

26.52

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:玛沁县人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

651.86 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

440.46 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

36.80 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

22.22 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

26.52 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

651.86 

本年支出合计

77

 

526 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

21.86 

年末财政拨款结转和结余

79

 

147.72 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

21.86 

基本支出结转

80

 

29.10 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

118.62 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

673.72 

总计

83

 

673.72 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:玛沁县人民检察院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

526

435.20

90.79

 204

 公共安全支出

440.46

349.66

90.79

2040404

 检察

440.46

349.66

90.79

2040401

 行政运行

356.21

349.66

6.55

2040404

查办和预防职务犯罪

66.96

 

66.96

2040499

其他检察支出

17.28

 

17.28

208

社会保障和就业支出

36.79

36.79

 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.86

0.86

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.86

0.86

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.93

35.93

 

20805

行政事业单位离退休

349.66

349.66

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.65

10.65

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

0.65

0.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.22

22.22

 

21005

医疗保障

22.22

22.22

 

2100501

行政单位医疗

12.56

12.56

 

2100503

公务员医疗补助

9.65

9.65

 

221

住房保障支出

26.52

26.52

 

22102

住房改革支出

26.52

26.52

 

2210201

住房公积金

26.52

26.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:玛沁县人民检察院                  单位:万元

 

 

 

 

 

 

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.05 

1.33 

 

 

5.4 

2.32 

6.75 

 

5.4 

 

5.4 

1.35 

 

 

第三部分玛沁县人民检察院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入651.86万元,与财政部门拨款数一致;支出合计526万元,结转147.71万元。其中基本支出结转29.09万元,主要是在职人员的工资、住房公积金、养老保险及职业年金。项目支出结转118.62万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计656.83万元,其中:财政拨款收入651.86万元,其他收入4.97万元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计530.98万元,其中:基本支出435.21万元,项目支出95.77万元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

主要指标变动情况表

附表1                                                 

  

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

  

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

 1.本年收入

2

6,568,320.00

4,648,090.71

1,920,229.29

41.31

财政拨款增加

  其中:一般公共预算财政拨款

3

6,518,600.00

4,646,101.19

1,872,498.81

40.30

财政拨款增加

     政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     *事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     *其他收入

7

49,720.00

1,989.52

47,730.48

2,399.10

地方财政拨款目标奖及临工工资

 2.本年支出

8

5,309,799.44

5,204,335.30

105,464.14

2.03

 

  其中:基本支出

9

4,352,091.91

3,060,490.71

1,291,601.20

42.20

工资福利增加

     1)人员经费

10

3,979,828.96

2,238,867.53

1,740,961.43

77.76

工资福利增加

     2)日常公用经费

11

372,262.95

821,623.18

-449,360.23

-54.69

经费压缩

     项目支出

12

957,707.53

2,143,844.59

-1,186,137.06

-55.33

项目支出减小

     1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     2)行政事业类项目

14

957,707.53

2,143,844.59

-1,186,137.06

-55.33

项目支出减小

     经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 3.年末结转和结余

16

1,487,167.62

188,116.06

1,299,051.56

690.56

项目结余

  其中:一般公共预算财政拨款

17

1,477,167.62

188,116.06

1,289,051.56

685.24

项目结余

     政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

 1.资产总计

20

8,995,705.01

7,049,591.06

1,946,113.95

27.61

固定资产增加

  其中:固定资产价值

21

7,484,000.00

6,839,608.00

644,392.00

9.42

固定资产增加

 2.负债总计

22

24,537.39

21,867.00

2,670.39

12.21

 

  其中:*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 3.净资产总计

24

8,971,167.62

7,027,724.06

1,943,443.56

27.65

项目结余

  其中:*结转和结余

25

1,487,167.62

188,116.06

1,299,051.56

690.56

项目结余

     *非流动资产基金

26

7,484,000.00

6,839,608.00

644,392.00

9.42

 

     事业单位事业基金

27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     事业单位专用基金

28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

 1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

 

  其中:行政机构

31

1

1

0

0.00

 

     事业机构

32

0

0

0

0.00

 

 2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

 

  其中:行政机构

34

1

1

0

0.00

 

     事业机构

35

0

0

0

0.00

 

 3.年末编制人数

36

26

26

0

0.00

 

行政人员  

37

26

26

0

0.00

 

其中:行政工勤人员

38

0

0

0

0.00

 

事业人员

39

0

0

0

0.00

 

其中:参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0.00

 

 4.年末实有人数

41

22

22

0

0.00

 

在职人员

42

22

22

0

0.00

 

其中:行政人员  

43

22

22

0

0.00

 

其中:行政工勤人员

44

0

0

0

0.00

 

事业人员

45

0

0

0

0.00

 

其中:参照公务员法管理人员

46

0

0

0

0.00

 

  离休人员

47

0

0

0

0.00

 

  退休人员

48

0

0

0

0.00

 

 5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

22

0

22

0.00

 

  在职人员

50

22

0

22

0.00

 

  其中:行政工勤人员

51

0

0

0

0.00

 

  离休人员

52

0

0

0

0.00

 

  退休人员

53

0

0

0

0.00

 

6.年末学生人数

54

0

0

0

0.00

 

四、补充资料(单位:元)

55

  1.固定资产情况

56

   房屋原值

57

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

 

   房屋面积(平方米)

58

500.00

500.00

0.00

0.00

 

   车辆原值

59

1,095,800.00

1,095,800.00

0.00

0.00

 

   车辆数量(辆)

60

4

4

0

0.00

 

  2.“三公”经费支出

61

67,467.00

0.00

67,467.00

0.00

 

  其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

     公务用车购置及运行维护费

63

54,000.00

120,032.50

-66,032.50

-55.01

压缩公务用车经费

     其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

        公务用车运行维护费

65

54,000.00

120,032.50

-66,032.50

-55.01

压缩公务用车经费

     公务接待费

89

13,467.00

0.00

13,467.00

0.00

 

   3.机关运行经费

67

372,262.95

819,633.66

-447,370.71

-54.58

压缩经费

  4.会议费

68

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  5.培训费

69

122,361.50

0.00

122,361.50

0.00

 

 

五、财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、、公共安全(类)支出445.43万元,主要用于单位维护社会稳定、治安管理、案件侦查等方面的支出。

2、社会保障和就业()支出36.79万元,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生()支出22.22万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出()支出26.52万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年148.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拔款结转和结余。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出435.20万元,其中:人员经费397.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费37.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为9.05万元,其中:因公出国(境)费预算1.33万元,公务用车购置及运行费预算5.4万元,公务接待费预算2.32万元。支出决算为6.75万元,完成预算的76%,其中:因公出国(境)费支出决算无,未完成预算;公务用车运行费支出决算为5.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算58%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算5.4万元,占80%;公务接待费支出决算1.35万元,占20%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出无。全年未使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组。

2、公务用车购置及运行费支出5.4万元。其中:公务用车运行费支出5,4万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.35万元。其中:国内公务接待支出1.35万元,接待1批次,接待10人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少5.6万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少5.6万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。